Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten inclusief toevoegingen en onttrekkingen uit reserves. In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting.

Bedragen x € 1.000

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Begroting 2024

Werkelijk 2024

Lasten

350.557

340.848

Baten

85.098

84.900

Saldo

265.459

255.948

Toevoeging reserves

2.870

2.614

Onttrekking reserves

12.277

7.859

Totaal programma

256.052

250.702

Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau. Hieronder wordt het programmaoverzicht weergeven onderverdeeld naar lasten en baten van de verschillende producten en mutaties met de reserves.

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Veiligheidshuis

1.458

1.181

277

607

538

-69

Plechtigheden (Essenhof)

3.695

3.706

-11

3.077

3.066

-11

Welzijnsaccommodaties

620

599

21

150

117

-33

Integratie

3.731

2.423

1.308

2.625

1.157

-1.468

Lokaal gezondheidsbeleid

4.844

5.032

-188

2.680

2.752

72

WMO hulpmiddelen en hoppers

8.132

7.425

707

Bijstandsverlening

83.277

85.283

-2.006

66.391

66.424

33

Armoedebeleid / bijzondere bijstand

7.168

6.579

589

Schuldhulpverlening

71

72

-1

Kwijtscheldingsbeleid

2.098

2.065

33

48

48

Werk en Participatie

39.562

38.178

1.384

51

51

WMO individuele voorzieningen

12.359

12.609

-250

Maatschappelijke ondersteuning

10.230

9.658

572

2.202

2.313

111

Intensieve Maatschappelijke Ondersteuning

13.055

20.550

-7.495

298

298

Vrijwilligerswerk

465

475

-10

Kindervoorzieningen

289

236

53

Toezicht Kinderopvang

488

544

-56

Sport

21.967

19.174

2.793

6.501

6.593

92

Jeugdgezondheidszorg

3.656

3.935

-279

Preventief jeugdbeleid

5.109

5.326

-217

34

397

363

Programmakosten

8.044

7.356

688

231

265

34

Bescherm wonen

41.064

31.937

9.127

600

613

13

Deelfonds sociaal domein WMO taken

27.124

25.912

1.212

7

7

Deelfonds sociaal Uitvoeringskosten

52.052

50.595

1.457

260

260

Totaal

350.558

340.850

9.708

85.098

84.899

-199

Verschil tov actuele begroting excl. mutaties reserves (a)

9.509

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Reserves

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Mutaties in de reserves

2.870

2.613

257

12.278

7.857

-4.421

Mutaties reserves (b)

-4.164

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

353.428

343.463

9.965

97.376

92.756

-4.620

Totale verschil t.o.v. actuele begroting (a+b)

5.345

Lasten

Begroot € 350.556.838
Gerealiseerd € 340.847.706
Afwijking € 9.709.132
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2025 11:52:45 met de export van 06/26/2025 08:58:21